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    2. 结果公示
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2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心决算公开报告

发布日期:2026-09-15 来源:市农发中心 分享到:

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表


第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心认真贯彻落实党中央、自治区关于“三农”工作的方针政策和市委、市政府决策部署,承担全市“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。主要职责是:

1.贯彻执行国家,自治区,市委、市政府关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为全市拟定“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

2.参与全市现代农牧事业发展规划、项目建设、任务落实等相关推进工作,指导各旗县区现代农牧事业发展,为全市农业高质量发展提供服务保障。

3.负责全市农业综合科技示范园区建设,编制园区建设总体规划并组织实施,配合有关部门创建巴彦淖尔国家农高区。

4.承担市域种子、植保植检、土壤肥料、农业节水、农机推广、标准化养殖、社会化服务等行业发展规划编制实施,数据监测分析,新品种、新技术、新材料等试验、示范、推广应用以及新主体培育、新模式创建等工作,为现代农牧事业发展提供技术支撑。

5.承担全市农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作;拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作;开展农牧民和农牧业专业技术人员教育培训工作;开展农牧业资源区划研究;承担粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划定等相关工作;为设施农业、休闲农牧业和特色产业发展提供服务。

6.负责与国内外农业科研院所、高新技术企业的对接、引进、交流、合作及共建等工作,促进现代农牧业技术成果转化应用;搭建综合服务平台,探索和实践农牧业发展模式创新,在农业生产、加工、流通、科技创新体系建设等领域开展全方位服务。

7.完成市委、市政府和市农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工,我单位设内设15个科室,包含办公室、财务科、离退休人员工作科、机关党委、种业发展科、品种区试监测科、粮食作物科、油料作物科、经济作物科、蔬菜科、土壤与节水科、肥料科、农机推广科、标准化养殖与饲草科、社会化服务与资源区划科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

以科技为引擎,守护粮食安全。建成市旗两级农业科技示范园区105个,乌梁素海南岸园区获评部级示范基地。推广24项重点技术超600万亩,推动15项粮油作物单产刷新全区记录,4项单产创全国纪录。建成3个百万亩玉米吨粮田示范区,核心区亩均增产150公斤以上,技术服务覆盖农户及新型经营主体10098户。

以创新为动力,激活产业动能。依托国家农高区平台,与院士团队深化合作,在盐碱地治理等领域取得多项突破。筛选推广58个优良品种,良种覆盖率超96%;开展技术培训450余次,培训农民3万余人次,技术服务覆盖率超90%;制作实用技术微视频73条,累计浏览量145万余次。新改建设施农业2.8万亩,规范落实各级项目38项。

以队伍为根本,凝聚发展合力。实施“金穗育苗工程”,26对师徒结对,评选10名优秀人才,选派8名技术人员基层蹲点;组织区内外培训40余次,培养年轻技术骨干5名,培训新型职业农民200人次。

以担当为底色,筑牢救灾屏障。风暴洪涝灾害发生后第一时间组建7支工作队到一线帮助恢复生产,推送灾后复种技术视频30余条,捐赠种子1.22万斤、捐款1.705万元,精准帮扶受灾户,最大限度降低损失。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心 2025年度收入、支出决算总计均为 4648.29万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1036.64万元,增长 28.7%,变动原因:本年度,我单位新增了多个专项,新进部分职工,年中追加了经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 8.76万元,增长 0.19%。其中:

(一)收入决算总计 4648.29万元。包括:

1.本年收入决算合计 3772.20万元。与上年决算相比,减少627.58万元,下降14.26%,变动原因:本年度,我单位新增专项的数量较上年有所减少;调出数十名职工,为接收单位调剂了相应经费;按照上级部门要求,调减了退休人员的部分工资项。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:无。

3.年初结转和结余 876.10万元。与上年决算相比,增加 636.35万元,增长265.42%,变动原因:2024年度,我单位有新增的科研类项目,因项目实施期较长,按照相关文件要求,将剩余项目资金转入了我单位基本账户,因此,2025年初我单位该项指标较上年大幅增长。

(二)支出决算总计 4648.29万元。包括:

1.本年支出决算合计 4084.29万元。与上年决算相比,增加320.86万元,增长 8.53%,变动原因:本年度,我单位有部分职工调出,为接收单位调剂了相应的人员与公用经费,因此基本支出较上年有所减少;但本年度新增及结转专项支出增加,综合而言,我单位该指标较上年有所增长。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 564.00万元。结转和结余事项:主要是科研类项目资金。包含2023年科技兴蒙、2024年科技兴蒙、基于卫星遥感与人工智能撂荒地等财政拨款结转项目资金;以及设施果蔬、国家小麦等非财政拨款结转项目资金。与上年决算相比,减少312.09万元,下降35.62%,变动原因:本年度,我单位根据项目实施进度,及时支付了相应的资金,因此,年末结转和结余较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心 2025年度本年收入决算合计 3772.20万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 3767.40万元,占 99.87%;

政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 4.80万元,占 0.13%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度本年支出决算合计 4084.29万元,其中:

基本支出 2297.05万元,占 56.24%;

项目支出 1787.24万元,占 43.76%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4608.10万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 996.45万元,增长 27.59%,变动原因:本年有新增专项、新进人员,年中追加;与上年决算相比,收、支总计各增加 29.16万元,增长 0.64%,变动原因:本年有新增专项、新进人员,年中追加,综合指标数较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4053.55万元。与年初预算 3611.65万元相比,完成年初预算的 1120.24%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)决算数为 1944.55万元,与年初预算相比增加 313.47万元。其中:

1.技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算1539.72万元,支出决算1469.53万元,完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度,我单位有十几名职工调出,给接收单位调剂了该部分人员的工资、公用经费部分。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算91.36万元,支出决算281.91万元,完成年初预算的308.57%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位有新增专项,经费于年中下达。

3.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算0万元,支出决算96.51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出为我单位年中新增专项。

4.科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0万元,支出决算96.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为我单位挂牌机构承担的项目,因该挂牌机构有单独的法人证,但无编本不核定编制、不核拨财政经费,系统中无法实现挂接,因此入不了预算库。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 486.13万元,与年初预算相比增加3.22万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算292.32万元,支出决算199.54万元,完成年初预算的68.26%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度,我单位按照上级部门要求,调减了退休人员部分工资项。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算178.91万元,支出决算171.04万元,完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度,我单位有十几名职工调出,给接收单位调剂了该部分人员的养老保险。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算98.12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度,我单位在职转退人员。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算5.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度,我单位有去世人员,年中追加了该项经费。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算11.68万元,支出决算11.7万元,完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位有新进人员,年中追加了该项经费。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 155.55万元,与年初预算相比增加5.38万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算88.88万元,支出决算89.36万元,完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位有新进职工,年中追加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算61.29万元,支出决算66.19万元,完成年初预算的107.99%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位有新进职工,年中追加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为 160.98万元,与年初预算相比减少10.29万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算171.27万元,支出决算160.98万元,完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员调出,给接收单位调剂了该部分人员的相应经费。

(五)农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为 1306.33万元,与年初预算相比增加130.11万元。其中:

1.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算14.8万元,支出决算18.2万元,完成年初预算的122.97%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位有上年结转的自有项目资金,本年度继续实施并完成支付。

2.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算1060.00万元,支出决算918.02万元,完成年初预算的86.61%。决算数与年初预算数的差异原因:项目招投标结余。

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算31.67万元,支出决算120.83万元,完成年初预算的381.53%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有新增专项,如绿色高产高效、种业振兴等项目。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算31.96万元,支出决算214.32万元,完成年初预算的670.59%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有新增专项,如基层农技与重大协同项目。

5.农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算37.78万元,支出决算38.35万元,完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有新增专项,如科学施肥增效项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2297.05万元,其中:

(一)人员经费 2178.40万元。主要包括:基本工资696.89万元、津贴补贴332.58万元、绩效工资251.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.04万元、职业年金缴费98.12万元、职工基本医疗保险缴费89.36万元、公务员医疗补助缴费66.19万元、其他社会保障缴费11.70万元、住房公积金160.98万元、其他工资福利支出87.63万元、退休费199.54万元、抚恤金5.74万元、生活补助7.21万元等。

(二)公用经费 118.65万元。主要包括:办公费13.37万元、印刷费0.5万元、电费3万元、邮电费1.78万元、取暖费17万元、物业管理费17.74万元、差旅费4.6万元、因公出国(境)费用2.62万元、培训费5.3万元、公务接待费0.01万元、劳务费4.95万元、工会经费20.73万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费13.38万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置3.57万元、信息网络及软件购置更新4.2万元等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 17.62万元,支出决算 16.01万元,完成预算的 90.92%。其中:因公出国(境)费全年预算 2.62万元,支出决算 2.62万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 14万元,支出决算 13.38万元,完成预算的 95.57%;公务接待费全年预算 1万元,支出决算 0.1万元,完成预算的 1%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 17.62万元,支出决算 16.01万元,与预算差异原因:本年度,我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续厉行勤俭节约,从严规范公务接待管理,严控接待范围、接待标准,公务接待事项压减,接待支出大幅下降。。

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 16.01万元。因公出国(境)费支出 2.62万元,占 16.34%;公务用车购置及运行维护费支出 13.38万元,占 83.58%;公务接待费支出 0.01万元,占 0.07%。其中:

1.因公出国(境)费支出 2.62万元,全年出国(境)团组1 个,累计1 人次。与上年决算相比,增加 0.62万元,增长 30.84%,变动原因:我单位领导于2024年因公务出国,共产生46168元费用,2024年当年支付20000元,剩余费用于本年度支付。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.38万元。其中:

1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

2)公务用车运行维护费支出 13.38万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至20251231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比,减少2.62万元,下降16.35%,变动原因:本年度我单位有调出人员,给对方单位调剂相应人员的公用经费部分,因此,该项支出较上年有所减少。

3.公务接待费支出 0.01万元。其中:国内公务接待支出 0.01万元,接待1 批次,2 人次,开支内容:接待自治区相关部门人员到我市查看科学施肥增效试验、看苗选肥等落实情况;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,减少0.99万元,下降98.80%,变动原因:本年度,我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严管控公务接待活动,因此,公务接待费用较上年降幅显著。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:不存在此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:不存在此项内容。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心 2025年度预算安排项目24个,实施项目24个,完成项目24个,项目支出总金额 1787.24万元。资金来源包括年初结转结余876.1万元,本年财政拨款金额1470.34万元,本年其他资金4.8万元。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心 2025年度公用经费支出决算 118.65万元,与上年决算相比,减少11.33万元,下降8.72%,变动原因:本年度,我单位有十几名调出人员,给接收单位调剂了该部分人员的公用经费部分,因此,我单位公用经费支出较上年有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度政府采购支出总额 967.56万元,其中:政府采购货物支出 930.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 36.61万元。政府采购授予中小企业合同金额 956.19万元,占政府采购支出总额的98.82%,其中:授予小微企业合同金额 857.01万元,占政府采购支出总额的88.57%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心截至20251231日,本部门(单位)共有车辆6 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车6 辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金 1756.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2025年度在决算中反映“向日葵高效节水技术集成与示范项目”、“临河农场千亩硬质小麦水肥一体化示范园区项目”、“玉米密植精准调控高产栽培技术示范项目”、“2025年向日葵绿色高产高效创建项目”、“2025年基层农技推广(玉米密植无膜浅埋滴灌绿色高产栽培技术)项目”、“2025年科学施肥增效项目(化肥减量)项目”、“2024年化肥减量项目”、“2025年种业振兴(看禾选种综合平台)项目”、“2024年良法推广项目”、“重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目”、“基于卫星遥感与人工智能的巴彦淖尔市撂荒地精准监测与评估项目”等11个一般公共预算项目,共11个项目的绩效自评结果。

1.向日葵高效节水技术集成与示范项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.79分。全年预算数为25万元,执行数为24.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:1.基础设施初步建成:建成园区一个面积1000亩,全部采用全程智能水肥一体化技术,安装井电双控系统,能实时监测用水量,实现精准配水项目区配备小流量滴灌带、智能球阀、降解地膜及新国标地膜等水肥一体化基础设备。2.生态效益方面:项目核心区采用的小流量滴灌带节水技术可高效节水20%以上,开展降解地膜试验,有效解决了传统地膜残留污染问题。3.社会效益方面:项目园区全部由村投公司集中流转土地,统一水肥管理与耕、种、管、收、防全程社会化服务,节省成本的同时提高了经济效益,为100余人提供稳定就业岗位,年人均增收突破5000元,推动区域农业生产水平实现整体性提升。项目培训一次,通过培训方式,项目区标准化生产体系有效带动周边个体种植户科学合理的调整优化种植结构,为当地农业高质量发展提供了坚实的技术支撑和示范引领。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.临河农场千亩硬质小麦水肥一体化示范园区项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.3分。全年预算数为15万元,执行数为14.16万元,完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况:1.建设临河农场千亩硬质小麦水肥一体化示范园区完成率达到98%;2.小麦产量及种植面积有所增加,土壤肥力提高;3.应用小麦高产技术带动小麦增产农民增收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.玉米密植精准调控高产栽培技术示范项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.74分。全年预算数为25万元,执行数为24.87万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况:1.建设玉米密植精准调控高产栽培技术示范方完成率达到98%,试验完成率达到100%;2.完成10个品种示范,农民收入和我市粮食种植面积与安全生产有所提升,能够同时实现增产节水减肥控膜,实现玉米密植精准调控高产栽培技术全覆盖。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4.2025年向日葵绿色高产高效创建项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.7分。全年预算数为30万元,执行数为29.11万元,完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况:1.核心示范区平均单产水平高于周边区域平均水平14.89%;2.示范区田间节水15%;3.示范区节本增效18.25%;4.技术攻关区向日葵亩产高于全市平均单产水平16.97%;5.合理密植科学施肥提高土壤肥力,并提高向日葵栽培技术的覆盖率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5.2025年基层农技推广(玉米密植无膜浅埋滴灌绿色高产栽培技术)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.05分。全年预算数为20万元,执行数为18.09万元,完成预算的90.45%。项目绩效目标完成情况:建设示范基地8个,共3813亩,辐射带动1万亩,大面积集中展示从选地、整地、选种、播种到田间管理、收获等全流程玉米密植无膜浅埋滴灌绿色高产栽培技术。项目区测产结果表明,8个示范区无膜种植比有膜种植的亩产平均增加60.93 kg,平均增幅为5.56%,增产效果显著。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6.2025年科学施肥增效项目(化肥减量)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.8分。全年预算数为5万元,执行数为1.4万元,完成预算的28%。项目绩效目标完成情况:提炼可复制可推广的典型案例1个;在全市七个旗县区不定期检查指导试验示范内容落实情况2次;两个旗县完成了示范区的遴选、对接工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7.2024年化肥减量项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.06分。全年预算数为85万元,执行数为47.22万元,完成预算的55.55%。项目绩效目标完成情况:1.农户调查及技术推广300次;2.田间肥效试验数量85项次;3.项目区亩均化肥减幅10%;4.长期实现农民增产增收,基本建立化肥减量增效长效机制。发现的主要问题及原因:产出指标未完成。下一步改进措施:提早下达项目任务。

8.2025年种业振兴(看禾选种综合平台)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.61分。全年预算数为40万元,执行数为38.44万元,完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况:完成建设面积共计382亩,其中,玉米展示面积133亩,品种39个,辣椒展示面积104亩,品种16个,向日葵展示面积145亩,品种24个,筛选综合平台玉米、向日葵、辣椒适宜主导品种各3个,项目农户合作社满意度95%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9.2024年良法推广项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82.68分。全年预算数为25万元,执行数为6.7万元,完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况:1.示范区平均单产高于周边区域水平5%;2.观摩活动推广覆盖盟市率达到80%;3.示范区节本增效合格率100%;4.有效保障粮食面积和生产能力稳定,推动化肥和农药使用量减量化,促进农业高质量发展。发现的主要问题及原因:申报流程繁杂。下一步改进措施:提前申报,简化流程。

10.重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.46分。全年预算数为970.02万元,执行数为918.02万元,完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况:1.购置防控设备和药剂成本不高于市场价格;2.购置设备和药剂合格率达到100%;3.提高了农作物病虫害应急防控能力及农药利用率,项目可持续10年发挥作用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11.基于卫星遥感与人工智能的巴彦淖尔市撂荒地精准监测与评估项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.4分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组超额完成了包括2000张专用数据集构建、第一版识别技术研发及多尺度驱动模型构建等核心任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨普联系电话:0478-8289062

第五部分部门(单位)决算表

见附件。


2025决算全表.xlsx