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2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业科学研究所决算公开

发布日期:2026-09-07 来源:市农科所 分享到:

2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业科学研究所决算公开







批复时间: 2026    8    31 

公开时间: 2026    9    7  


第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道


第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1:每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计数处填0”,同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2:公开报表缩放比例要适当,最好保持在80%-100%。

特别强调3:公开报告不要“残留”模板内容。


第一部分  单位概

一、主要职能、职责

1.负责党建、统战、群团、工会工作,编制所科技发展规划和科研、生产管理及成果转化、科研设施管理、政府资金和项目管理及其他为机关行使职能提供支持保障服务。

2.开展粮食作物、经济作物、蔬菜、畜禽、牧草等种质资源收集、保存、评价和创新及新品种选育等工作。

3.开展动植物绿色种养、优质高效关键技术创新与集成示范和动植物重大疫病及有害生物防控理论、防控技术及产品研究工作。

4.开展农牧业装备和农牧业机械的研制改进、实验示范、开展智能装备推广应用。

5.开展耕地保育、农业面源污染防控、动植物营养、草业培育加工、生态建设和生态工程监测评估等相关理论与技术研究与应用。

6.开展农畜产品质量安全与营养品质评价、农业环境监测与保护、土壤资源修复与养护等理论与技术研究与应用。

7.完成巴彦淖尔市农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、机关党委、计划财务科、离退休人员工作科、科研和成果转化科、植物新品种测试中心、粮食作物研究中心、园艺和植保研究中心、经济作物研究中心、特色作物研究中心、环境资源与可持续发展研究中心、农业农村经济与信息研究中心、动物福利与饲料营养研究中心、畜牧研究中心、草业与草原研究中心、农畜产品检测加工研究中心、农牧业机械研究中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家具体包括:巴彦淖尔市农牧业科学研究所。

详细情况见表:

  

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市农牧业科学研究所

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况


在学科建设方面,围绕自治区农牧业产业布局和巴彦淖尔市特色优势产业发展需要,研究范围涵盖小麦、玉米、大麦、向日葵、甜菜、辣椒、食用菌、特色果蔬、肉羊、骆驼、奶牛、饲草料、资源环境、农机装备、农牧业经济等方面。作为巴彦淖尔农高区重点科技支撑单位,小麦、肉羊、向日葵等研究具有良好的科研基础和学科优势。

在人才建设方面,有专业技术人员123人,其中正高职称12人,副高职称28人,具有研究生以上学历的46人。全国巾帼建功标兵1人,全国农牧民教育优秀讲师1人,国家现代产业技术体系综合试验站站长4人,“西部之光”访问学者1人,自治区突出贡献专家2人,自治区“草原英才”1人,内蒙古自治区“三八”红旗手1人,市最美科技工作者6人,河套英才10人,市级中青年突出贡献专家10人,市级学术带头人8人;草原英才团队2个,河套英才团队2个。

在科研成果方面,累计积累作物种质资源1万余份,经审(认)定、登记、品种保护农作物新品种90个,获得国家、自治区、市级科技成果奖励170项,国家专利115项,注册商标4个,发布标准71项,发表论文426篇,著作23部。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度收入、支出决算总计5627.18元。与年初预算相比,收、支总计各增长1682.83元,增长42.66%,变动原因:2025年实施的科研项目均为追加资金;与上年决算相比,收、支总计各减少884.29万元,减13.58%。其中:

(一)收入决算总计  5627.18  万元。包括:

1.本年收入决算合计4666.27万元。与上年决算相比,减少740.34万元,减少13.69%,变动原因:本年新增的科研项目较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余0 万元。与上年决算相比,增0 万元,增长0%,变动原因:无。

3.年初结转和结余960.91万元。与上年决算相比,减少143.95 万元,减少13.03%,变动原因:上年结转项目的实施完毕,减少了相应的结转资金。

(二)支出决算总计  5627.18  万元。包括:

1.本年支出决算合计   4433.84   万元。与上年决算相比,减少  1116.72  万元,减少  20.12  %,变动原因:本年新增的科研项目较上年有所减少。

2.结余分配  0  万元。结余分配事项:与上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:无。

3.年末结转和结余   1193.34  万元。结转和结余事项:新追加的科研项目待下年继续实施。与上年决算相比,增加  232.43  万元,增长  24.19  %;变动原因:本年年末追加了部分科研项目,且实施期为两至三年因此产生年末结转。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度本年收入决算合计  5406.61  元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入  4782.72  万元,88.46 %;

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,  0  %;

本年资本算财政拨款收入  0   元,  0  %;

本年上级补助收入  0  万元,   0 %;

本年事业收入  623.89  万元,  11.54  %;

本年经营收入  0  万元,  0  %;

本年附属单位上缴收入  0  万元,0 %;

本年其他收入  0  万元,  0  %。


1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度本年支出决算合计4433.84 万元,其中:

本年基本支出 3185.81 万元,  71.85  %;

本年项目支出  1248.03  万元,28.15  %;

本年上缴上级支出  0  万元,0  %;

本年经营支出  0 万元,  0 %;

本年对附属单位补助支出   0 万元,  0  %。


2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度财政拨款收入、支出决算总  4185.57  万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1241.22万元,增长  42.16  %,变动原因:本年追加了项目资金;与上年决算相比,收、支总计各减少    980 万元,减  18.97  %,变动原因:本年较上年的科研项目有所减少。


五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市农牧业科学研究所 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算  3664.69  万元。与年初预算  2944.35  万元相比,完成年初预算  80.34  %。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出决算数为  2314.16  万元,与年初预算相比增  411.3  万元。其中:

1.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算  34.48 万元,支出决算  34.06  万元,完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数的差异原因: 该科研项目总预算为50万元,实施期为2024年-2025年,支出率达到98.78%,结余资金已由本级财政统筹安排。

2 .技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算  1848.41  万元,支出决算   2020.05   万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 本年新增人员产生相应的人员经费。

3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算   0  万元,支出决算   209.8   万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 开支资金为本年追加科研项目。

4.科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算 0 万元,支出决算   27.21   万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 开支资金为本年追加科研项目。

5.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算 20.08 万元,支出决算   23.04   万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 超出开支的资金为本年追加科研项目。


(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为  559.3  万元,与年初预算相比增加  38.47  万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算  291.97  万元,支出决算  198.79  万元,完成年初预算的  68.09  %。决算数与年初预算数的差异原因:2025年退休人员工资中追减了交通补贴和通讯补贴。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算  211.29 万元,支出决算  226.63  万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增人员产生相应的人员经费

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算  0 万元,支出决算99.05万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职转退休人员增加了职业年金经费。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算  0 万元,支出决算16.24万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年有去世人员,追加抚恤金。

5.社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算17.58 万元,支出决算18.59万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增人员产生相应的人员经费


(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为  209.99  万元,与年初预算相比增加  38.8  万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算  104.28  万元,支出决算134.83 万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增人员产生相应的人员经费

2.行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算  66.91 万元,支出决算  75.17  万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增人员产生相应的人员经费


(四)农林水支出(类)

卫生健康支出类决算数为  373.02  万元,与年初预算相比增加  225.5  万元。其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算0 万元,支出决算2.82 万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年开支经费为上年结转资金,本年运行经费列入科学技术研究与开发的机构运行中

2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算97.34万元,支出决算91.81万元,完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因: 该科研项目总预算为200万元,实施期为2024年-2025年,支出率达到94.32%,结余资金已由本级财政统筹安排

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算104.2万元,支出决算 184.44万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 超出开支的资金为本年追加科研项目

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算50.18万元,支出决算 93.95万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 超出开支的资金为本年追加科研项目

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为  208.21  万元,与年初预算相比增加  6.25  万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算201.96 万元,支出决算208.21万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增人员产生相应的人员经费


六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  3000.38  万元,其中:

一)人员经费  2843.67 万元。主要包括:基本工资837.24万元、津贴补贴557.58万元、绩效工资449.9万元、基本事业单位基本养老保险缴费226.63万元、职业年金缴费99.05万元、职工基本医疗保险缴费134.83万元、公务员医疗补助缴费75.17万元、其他社会保障缴费18.59万元、退休费198.79万元、抚恤金16.95万元、生活补助20.72万元、住房公积金208.21万元

二)公用经费  156.71  万元。主要包括:办公费12.62万元、印刷费0.74万元电费0.33万元、邮电费5.8万元、物业管理费48.43万元、差旅费5.31万元、维修(护)费7.75万元、培训费4.59万元、公务接待费0.32万元、劳务费9.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费34.99万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费6.49万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出4.25万元、办公设备购置4.97万元。


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费预  6.85  元,支出决算  6.81  万元,完成预算的   99.42   %。其中:

出国(境)费预算  0  万元,支出决算  0  万元,完成预算  0  %;公务用车购置及运行维护费预算  6.5  万元,支出决算  6.49  万元,完成预算的  99.85  %;公务接待费预算  0.35  万元,支出决算  0.32  万元,完成预算的  91.43  %。2025年度一般公共预算三公”经费支出决算与预算差异原因:接待费用比预计有所减少


(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市农牧业科学研究所 2025年度财政拨款三公”经费支出6.81万元。因公出国(境)费支出  0  万元,   0 %;公务用车购置及运行维护费支出  6.49  万元,  95.3  %;公务接待费支出  0.32  万元,  4.7  %。其中:

1.因公出国(境)费支出  0  万元,全年出国(境)团  0  个,累计  0  人次。与上年决算相比,增加0万元,增长  0  %,变动原因:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出  6.49万元。其中:

1)公务用车购置支出  0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆,开支内容:无。上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:无。

2)公务用车运行维护费支出  6.49  万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年 1231日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  3  辆。与上年决算相比,增加  0  万元,

增长 0  %,变动原因:无。

3.公务接待费支出  0.32   万元。其中:国内公务接待支出0.32万元,接待  4  批次,  29  人次,开支内容:接待内蒙农科院等团队人员,来我单位开展调研及项目合作事宜;国(境)外公务接待支出  0  万元,接待  0  批次,0    人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加  0  万元,增  0  %,变动原因:无


八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度政府性基金支出决算  0  万元。与上年决算相比,增加  0  万元,增长 0   %,变动原因:单位无政府性基金预算财政拨款支出


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度国有资本经营预算支出决  0  万元。与上年决算相比,增加  0  万元,增  0  %,变动原因:单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度预算安排项目 0个,实施项目16 个,完成项目9个,项目支出总金额1248.03 万元资金来源包括年初结转结余919.88 万元,本年财政拨款金额759.01万元,本年其他资金724.75  万元。


十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度机构运行经费支出决算156.71 元。比上年决算相比,增加 5.76 万元,增长  3.82  %,变动原因:本年人员增加办公费开支有所增加。


十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度政府采购支出总额   550   万元,其中:政府采购货物支出  7.23  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  542.77  万元。政府采购授予中小企业合同金额  530.48   万元,占政府采购支出总额的  96.45  %,其中:授予小微企业合同金额518.62万元,占政府采购支出总额94.29  %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农牧业科学研究所20251231日,本单位共有车辆  3  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0   辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用   0  辆、离退休干部用车  0  辆,其他用车  3 辆;单50万元(含)以上的通用设备  0  台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0  台(套)。


十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市农牧业科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目  0  个,二级项目  14  个,共涉及资金1694.61   万元,占一般公共预算项目支出总额的100%政府性基金预算项目  0  个,其中,一级项目  0  个,二级项目  0  个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度在决算中反映“2023年自治区草原英才滚动奖金项目”“2023年种业振兴-内蒙古优势特色小麦育种联合攻关项目”“2024年基层农技体系改革1项目”“2024年基层农技体系改革2项目”“肉羊健康养殖技术研究与示范项目”“2024年种业振兴-内蒙古优势特色小麦育种联合攻关项目”“2024年中央财政粮油生产保障资金项目”“2024年科技兴蒙农高区-智能化灌排一体节水控盐关键技术研究与示范项目”“2023年中央农业经营主体能力提升项目”“2024年种植业良法推广项目”“2024年看禾选种平台项目”“2024年科技兴蒙巴彦淖尔市农牧业关键生产技术提质创新项目”“2023年中央财政粮油生产保障资金项目”“2024年河套英才项目”等  14  个一般公共预算项目,  14  个项目的绩效自评结果。

1.2023年自治区草原英才滚动奖金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  81.12  分。全年预算数为  50  万元,执行数为  49.68  万元,完成预算的  99.36  %。项目绩效目标完成情况 1.筛选出3个以上底盘品种/资源,用于开展高产优质聚合;2.筛选出3个以上优质目标基因,并明确供体亲本,开发相应标记;3.构建1套以上分子标记辅助选择回交群体;4.开发出一款高值利用小麦副产物的产品;5.发表论文1篇。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.2023年种业振兴-内蒙古优势特色小麦育种联合攻关项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.8分。全年预算数为 200万元,执行数为 195.91万元,完成预算的 97.95 %。项目绩效目标完成情况:完成内蒙古地区24份骨干资源基因测序,明确了内蒙古西部地区小麦育种基础材料的遗传背景和高产优质基因组成;引进、鉴定小麦资源材料1887份;创制新种质、苗头品系14份;筛选抗赤霉分子标记基因1个,受体品种10余个,撰写高效繁种技术规程1项;建立小麦三圃田100亩,原种田400亩,小麦繁种田7810亩。组织现场会2场,培训技术人员103人。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.2024年基层农技体系改革1项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分。全年预算数为150万元,执行数为142.46万元,完成预算的 94.97 %。项目绩效目标完成情况:1.实现鲜食玉米、辣椒一地双收,每亩地鲜食玉米1500-2500穗,辣椒1500-2000kg。2.在杭锦后旗完成高产栽培技术示范20亩,在临河区、磴口县完成品种示范80亩,培训农民50人以上;3.在巴彦淖尔市范围内示范推广向日葵水肥一体化900余亩,撰写相关分析报告1份;4.在巴彦淖尔市范围内示范推广玉米膜侧种植技术2000余亩,筛选生物降解地膜产品1~2款;5.示范水果萝卜10亩,辐射100亩,带动农民增收1000元/亩;6.集成黄柿子土壤管理技术一套,选出黄柿子最佳整枝技术一项。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。


4.2024年基层农技体系改革2项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.98分。全年预算数为141.5万元,执行数为98.86万元,完成预算的 69.87%。项目绩效目标完成情况: 1.研究出鲜食玉米-辣椒带状复合种植行比,筛选适宜复合种植的辣椒品种,集成适宜于河套地区种植的鲜食玉米-辣椒带状复合种植技术,实现鲜食玉米、辣椒一地双收,每亩地鲜食玉米1500-2500穗,辣椒1500-2000kg;2.在杭锦后旗完成紫花苜蓿高产栽培技术示范20亩,在临河区、磴口县完成品种示范80亩,培训农民50人以上;3.在巴彦淖尔市范围内示范推广向日葵水肥一体化900余亩;4.通过在乌拉特中旗开展绒山羊集中同期发情繁殖技术的示范,提高绒山羊的年繁殖率;采用绒山羊短期育肥,提高绒产量不高的绒山羊的产肉性能,实现绒肉兼用,开展红、黑山羊的选育扩繁,扩大彩色绒山羊群体数量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:项目仍在实施期内,将于下年度继续抓紧开展科研工作。

5.肉羊健康养殖技术研究与示范项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成肉羊中草药饲料技术示范400只, 华蒙肉羊冷冻胚胎20枚,巴美肉羊冷冻胚胎20枚,肉羊养殖成本有所降低。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6.2024年种业振兴-内蒙古优势特色小麦育种联合攻关项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.13分。全年预算数为200万元,执行数为102.66万元,完成预算的51.33%。项目绩效目标完成情况:收集鉴定种质资源共1468份,创制新种质、苗头品系33份,培育新品种2个。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:该项目2025年继续实施。

7.2024年党中央财政粮油生产保障资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.86分。全年预算数为30万元,执行数为29.58万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:1.建立小麦千亩方2个,力争实现示范区亩产500公斤以上,节本增效150元以上,召开现场会及技术培训会3次以上,培训农技人员80人以上;2.提高当地玉米种植密度;筛选出适宜巴彦淖尔地区密植的优质高产玉米品种1个;集成适宜巴彦淖尔市应用的玉米密植高产栽培技术;召开示范现场和技术培训会议3次以上。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8.2024年科技兴蒙农高区-智能化灌排一体节水控盐关键技术研究与示范项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成关键技术3项,形成暗管排盐方案1套,智能水肥控制系统1套,培训农牧民200人次,示范面积500亩。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9.2023年党中央农业经营主体能力提升项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.92分。全年预算数为103.11万元,执行数为102.32万元,完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况:开展了新技术、新品种试验示范;配合自治区技术推广团队完成重大技术协同推广项目和现代农牧业产业技术创新推广体系。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

10.2024年种植业良法推广项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成示范基地1个,面积1000亩,增加农民收入120元/亩,提升农民种植技术水平,减少水肥消耗。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11.2024年看禾选种平台项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:筛选优良小麦品种2个,筛选优良玉米品种2个,平台建设面积100亩,示范品种2个,小麦亩纯收益1400元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12.2024年科技兴蒙巴彦淖尔市农牧业关键生产技术提质创新项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:筛选适宜混播豆科牧草品种1个,耐盐碱燕麦品种1个,筛选适宜本地区的辣椒品种5个,加工番茄苗头新组合3个,耐盐碱牧草资源30份。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

13.2023年党中央财政粮油生产保障资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.99分。全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:1.在杭锦后旗头道桥镇明丰村建立小麦示范区1个,示范区面积1000亩;2.示范区测产结果表明平均亩产大于600kg;3.实现亩节本增效195元。4.提高当地玉米种植密度;5.筛选出适宜巴彦淖尔地区密植的优质高产玉米品种1个;6.集成适宜巴彦淖尔市应用的玉米密植高产栽培技术;7.召开示范现场和技术培训会议3次以上。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

14.2024年河套英才项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84.31分。全年预算数为30万元,执行数为27.97万元,完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况:1.巴麦20号2024年示范面积100亩,培训人数120余人;巴麦20小麦每公斤收购价增加0.2元。2.完成了肉用多羔羊新品种选育及示范及推广,提高了肉羊养殖生产效率和经济效益,杂交羔羊日增重263g/d,母羊平均产羔率193%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预

算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨卓儒              联系电话0478-2611001


第五部分     单位决算公开表


见附件。



1收入支出决算总表.xlsx
2收入决算表.xls
3支出决算表.xlsx
4财政拨款收入支出决算总表.xlsx
5一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
7一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
10财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
11机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx